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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3268-761-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
08-11-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
GU 069-2023 DA. VESTUARIO TÉCNICO PARA LABORES EN TERRITORIO ANTÁRTICO DESDE 3268-82-LE23 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3268-82-LE23 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
IVª Brigada Aérea |
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Razón Social |
IVª Brigada Aérea
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R.U.T. |
61.103.021-5 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Base Aerea Chabunco S/N, Punta Arenas, Región de Magallanes y la Antártica Chilena |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
IVª Brigada Aérea
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R.U.T. |
61.103.021-5 |
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Dirección de Facturación |
Base Aerea Chabunco S/N, Punta Arenas, Región de Magallanes y la Antártica Chilena |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Base Aerea Chabunco S/N, Punta Arenas, Región de Magallanes y la Antártica Chilena |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
20-12-2023 |
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Proveedor |
ANSILTA |
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Razón Social |
CAMPAMENTO SPA
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R.U.T. |
77.121.077-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ANSILTA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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91111703
| Vestuario | 45 | Unidad | PARKA GORE-TEX CON PARCHES Y DISTINTIVOS CORPORATIVOS (Ver Bases Técnicas) | CAMPERA ACONCAGUA GORE-TEX?3?CAPAS DE ACUERDO AL ANEXO "A" DE LAS BASES DE LICITACIÓN.
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$ 399.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 17.995.500
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$ 17.995.500
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Total Neto
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$ 17.995.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Zona Franca 0 %
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$ 0
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$ 17.995.500
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.