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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3340-91-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
15-04-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PARA EL FOCO DE SLC |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Brigada Motorizada Nº 24 Huamachuco BRIMOT N° 24 |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
65.286.850-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
65.286.850-9 |
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Dirección de Facturación |
Teniente del Campo S/N |
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Comuna |
Putre
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Impuesto |
1026000 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Teniente del Campo S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Trebol Service Spa |
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Razón Social |
TREBOL SERVICE SPA
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R.U.T. |
76.447.053-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Trebol Service Spa |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30201706
| Baños portátiles | 20 | Unidad | | SERVICIO DE ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS POR 21 DÍAS, SEGUN DESCRIPCIÓN, CADA BAÑO INCLUYE:SANITIZACIÓN 1 VEZ POR SEMANA, CADA BAÑO CON 1 URINARIO, 1 ESTANQUE DE 240LTS AGUAS GRISES, 1 DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL, 01 ROLLO DE PAPEL HIGIENICO I |
$ 270.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.400.000
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$ 5.400.000
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Total Neto
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$ 5.400.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.026.000
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$ 6.426.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.