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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2109-1260-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
14-07-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
LAVALOZAS Y OTROS (2109-472-COT25) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE INSTITUTO TRAUMATOLOGICO DE SANTIAGO
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R.U.T. |
61.608.203-5 |
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Dirección de Facturación |
SAN MARTIN N 771-STGO CENTRO |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
42424,72 |
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Dirección de Envío de la Factura |
SAN MARTIN N 771-STGO CENTRO |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
14-07-2025 |
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Proveedor |
ADJUDICAME SPA |
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Razón Social |
MULTISERVICIOS ADJUDICAME SPA
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R.U.T. |
77.747.449-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ADJUDICAME SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42281704
| Detergentes o limpiadores de instrumentos | 100 | Unidad | LAVALOZAS 500 C.C VIRGINIA O EQUIVALENTE (002-0050) | LAVALOZAS 500 C.C VIRGINIA O EQUIVALENTE (002-0050) |
$ 1.569,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 156.900
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$ 156.900
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45101514
| Impresora Pad | 4 | Unidad | PAD CAFE (002-0047) | PAD CAFE (002-0047) |
$ 4.742,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 18.968
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$ 18.968
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45101514
| Impresora Pad | 10 | Unidad | PAD ROJO (002-0049) | PAD ROJO (002-0049) |
$ 4.742,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 47.420
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$ 47.420
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Total Neto
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$ 223.288
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 42.425
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$ 265.713
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.