Orden de Compra. Nº2109-1260-AG25 "LAVALOZAS Y OTROS (2109-472-COT25)"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE INSTITUTO TRAUMATOLOGICO DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2109-1260-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-07-2025
Nombre de la Orden de Compra LAVALOZAS Y OTROS (2109-472-COT25)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Abastecimiento y Farmacia
Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE INSTITUTO TRAUMATOLOGICO DE SANTIAGO
R.U.T. 61.608.203-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2985
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE INSTITUTO TRAUMATOLOGICO DE SANTIAGO
R.U.T. 61.608.203-5
Dirección de Facturación SAN MARTIN N 771-STGO CENTRO
Comuna Santiago
Impuesto 42424,72
Dirección de Envío de la Factura SAN MARTIN N 771-STGO CENTRO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 14-07-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ADJUDICAME SPA
Razón Social MULTISERVICIOS ADJUDICAME SPA
R.U.T. 77.747.449-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ADJUDICAME SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42281704
Detergentes o limpiadores de instrumentos100UnidadLAVALOZAS 500 C.C VIRGINIA O EQUIVALENTE (002-0050)LAVALOZAS 500 C.C VIRGINIA O EQUIVALENTE (002-0050) $ 1.569,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 156.900 $ 156.900
45101514
Impresora Pad4UnidadPAD CAFE (002-0047)PAD CAFE (002-0047) $ 4.742,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.968 $ 18.968
45101514
Impresora Pad10UnidadPAD ROJO (002-0049)PAD ROJO (002-0049) $ 4.742,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.420 $ 47.420
Total Neto $ 223.288
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 42.425
TOTAL OC $ 265.713


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.