Orden de Compra. Nº2404-1291-SE25 "NP 278 DIDECO ADQ DE MATERIAL DE OFICINA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2404-1291-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-10-2025
Nombre de la Orden de Compra NP 278 DIDECO ADQ DE MATERIAL DE OFICINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2405-30-LQ25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_IQUIQUE ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
R.U.T. 69.010.300-1
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 863 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
R.U.T. 69.010.300-1
Dirección de Facturación sotomayor 2054, iquique
Comuna Iquique
Impuesto 35803,79
Dirección de Envío de la Factura sotomayor 2054, iquique
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribuidora Nene Spa
Razón Social DISTRIBUIDORA NENE SPA
R.U.T. 76.067.436-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Distribuidora Nene Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de papelería5UnidadDESTACADOR OFFIX AMARILLO  $ 171,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 855 $ 855
14111509
Artículos de papelería5Unidad DESTACADOR OFFIX ROSADO  $ 171,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 855 $ 855
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Artículos de papelería10Unidad STICK EN BARRA   $ 417,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.170 $ 4.170
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Artículos de papelería10Unidad FRASCO SILICONA LIQUIDA 100gr. TORRE  $ 1.138,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.380 $ 11.380
14111509
Artículos de papelería10Unidad"TIJERA ESCOLAR PTA ROMA 13,5 cm 5 1/4"" KREARTE"  $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.360
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Artículos de papelería5Unidad" BLOCK DIBUJO MEDIUM N°99 1/8 20hj IMAGIA TORRE"  $ 1.131,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.655 $ 5.655
14111509
Artículos de papelería2UnidadBORRADOR PIZARRA MON-AMI PROPEN  $ 421,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 842 $ 842
14111509
Artículos de papelería10Unidad" CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE 48x40mt. OFFIX"  $ 281,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.810 $ 2.810
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Artículos de papelería10Unidad CLIPS METALICO 33mm. OFFIX 100 unid  $ 257,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.570 $ 2.570
14111509
Artículos de papelería10Unidad COLA FRIA 500 grs. KREARTE  $ 746,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.460 $ 7.460
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Artículos de papelería20Unidad LAPICES COLORES 12 col. LARGO ADIX  $ 821,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.420 $ 16.420
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Artículos de papelería360Unidad LAPIZ GRAFITO HEXAGONAL JM  $ 36,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.960 $ 12.960
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Artículos de papelería20Unidad" SACAPUNTA METALICO SIMPLE KREARTE RECTANGULAR"  $ 93,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.860 $ 1.860
14111509
Artículos de papelería10Unidad CARPETA C/ELASTICO OFICIO TORRE AZUL  $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400
14111509
Artículos de papelería4Unidad PLUMON PIZARRA OFFIX AZUL 126-WB  $ 203,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 812 $ 812
14111509
Artículos de papelería2Unidad" FUNDA CARTA BORDE AZUL BOLSA 100 un OFFIX"  $ 2.747,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.494 $ 5.494
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Artículos de papelería50Unidad LAPIZ PASTA OFFIX AZUL 1,0mm  $ 57,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.850 $ 2.850
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Artículos de papelería4Unidad" CORCHETERA PLASTICA OFFIX 104-SC STANDY CORTA"  $ 2.694,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.776 $ 10.776
14111509
Artículos de papelería5Unidad CORCHETE 26/6 X 5000 OFFIX  $ 460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.300 $ 2.300
14111509
Artículos de papelería10Unidad CORRECTOR LAPIZ FIXO PTA. METAL  $ 313,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.130 $ 3.130
14111509
Artículos de papelería10UnidadFOTOCOPIA OFICIO PERFECT PRINT 500hjs  $ 3.533,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.330 $ 35.330
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Artículos de papelería4Unidad PERFORADOR OFFIX 106-M NEGRO 16hjs  $ 2.186,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.744 $ 8.744
14111509
Artículos de papelería40Unidad PLUMONES 12col. ARTE  $ 904,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.160 $ 36.160
14111509
Artículos de papelería10Unidad PLUMON PIZARRA OFFIX NEGRO 126-WB  $ 203,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.030 $ 2.030
14111509
Artículos de papelería3Unidad PLUMON PIZARRA MON AMI VERDE  $ 203,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 609 $ 609
14111509
Artículos de papelería3Unidad PLUMON PIZARRA MON AMI VERDE  $ 203,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 609 $ 609
Total Neto $ 188.441
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 35.804
TOTAL OC $ 224.245


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.