Orden de Compra. Nº2332-57-CM26 " 6667 AEROCAMARAS E INSUMOS DE CARRO DE PARO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2332-57-CM26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-02-2026
Nombre de la Orden de Compra 6667 AEROCAMARAS E INSUMOS DE CARRO DE PARO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204005001 del sistema PROEXSI.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
Comuna Puerto Montt
Impuesto 479962,99
Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor REUTTER CM
Razón Social REUTTER S A
R.U.T. 81.210.400-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal REUTTER CM
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-21-LR23
AEROCÁMARA CRANBERRY ADULTO VOLUMEN 180 A 450 ML UNIDAD900 (2228205) AEROCÁMARA CRANBERRY ADULTO VOLUMEN 180 A 450 ML UNIDAD(2228205) AEROCÁMARA CRANBERRY ADULTO VOLUMEN 180 A 450 ML UNIDAD ; Región de los Lagos ; Puerto Montt; Ruta V-505, Avenida Ferrocarril Km 3.5 Bodega D, (Camino a La Vara, al lado de Central Mayorista) $ 2.736,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.462.400 $ 2.462.400
0
2239-21-LR23
TUBO ENDOTRAQUEAL CRANBERRY CON BALÓN N° 6 EMPAQUE UNIDAD40 (2234028) TUBO ENDOTRAQUEAL CRANBERRY CON BALÓN N° 6 EMPAQUE UNIDAD(2234028) TUBO ENDOTRAQUEAL CRANBERRY CON BALÓN N° 6 EMPAQUE UNIDAD ; Región de los Lagos ; Puerto Montt; Ruta V-505, Avenida Ferrocarril Km 3.5 Bodega D, (Camino a La Vara, al lado de Central Mayorista) $ 592,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.680 $ 23.680
0
2239-21-LR23
CÁNULA MAYO CRANBERRY GUEDEL N° 1 CAJA 50 UNIDADES1 (2229437) CÁNULA MAYO CRANBERRY GUEDEL N° 1 CAJA 50 UNIDADES(2229437) CÁNULA MAYO CRANBERRY GUEDEL N° 1 CAJA 50 UNIDADES ; Región de los Lagos ; Puerto Montt; Ruta V-505, Avenida Ferrocarril Km 3.5 Bodega D, (Camino a La Vara, al lado de Central Mayorista) $ 10.451,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.451 $ 10.451
0
2239-21-LR23
TUBO ENDOTRAQUEAL CRANBERRY CON BALÓN N° 9 EMPAQUE 10 UNIDADES5 (2234037) TUBO ENDOTRAQUEAL CRANBERRY CON BALÓN N° 9 EMPAQUE 10 UNIDADES(2234037) TUBO ENDOTRAQUEAL CRANBERRY CON BALÓN N° 9 EMPAQUE 10 UNIDADES ; Región de los Lagos ; Puerto Montt; Ruta V-505, Avenida Ferrocarril Km 3.5 Bodega D, (Camino a La Vara, al lado de Central Mayorista) $ 5.918,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.590 $ 29.590
Total Neto $ 2.526.121
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 479.963
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 3.006.084


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.