Orden de Compra. Nº1223542-276-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1223542-324-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES DE RANCAGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1223542-276-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-08-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1223542-324-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES DE RANCAGUA
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES DE RANCAGUA
R.U.T. 65.104.928-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 0871 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES DE RANCAGUA
R.U.T. 65.104.928-8
Dirección de Facturación Avenida Republica de Chile Complejo Deportivo Patricio Mekis de Rancagua
Comuna Rancagua
Impuesto 243656
Dirección de Envío de la Factura Avenida Republica de Chile Complejo Deportivo Patricio Mekis de Rancagua
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AGRO TOOLS
Razón Social DIEGO JOSÉ TOMÁS UGALDE OTEY
R.U.T. 18.637.310-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal AGRO TOOLS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
70111706
Servicios de cuidado de céspedes200kilogramoFosfato Diamónico Granulado (Sacos 25 Kg.)  $ 1.196,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 239.200 $ 239.200
70111706
Servicios de cuidado de céspedes200kilogramoNovatec N-MAX 25 kg  $ 1.436,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 287.200 $ 287.200
70111706
Servicios de cuidado de céspedes1000kilogramoUrea Granulada (saco 25 kg)  $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 756.000 $ 756.000
Total Neto $ 1.282.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 243.656
TOTAL OC $ 1.526.056


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 18.637.310-3 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 4.689.294-1 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.