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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4540-22-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
21-04-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Compra de Colaciones |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
LICEO POLITECNICO B 54 DE LEBU
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R.U.T. |
60.904.046-7 |
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Dirección de Facturación |
SAAVEDRA Nº 138 |
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Comuna |
Lebu
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Impuesto |
54720 |
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Dirección de Envío de la Factura |
SAAVEDRA Nº 138 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
PATRICIONEIRACONTRERAS |
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Razón Social |
CASTULO PATRICIO NEIRA CONTRERAS
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R.U.T. |
10.539.958-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
PATRICIONEIRACONTRERAS |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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93131608
| Servicios de suministro de alimentos | 400 | Unidad | Colaciones consistente en, 1 agua mineral sin gas de 500cc, y una barra de ceral de 21 grs. para ser entregadas a los alumnos del septimo a cuarto año el día 22 de abril del 2025 a las 15:00 horas en el establecimiento educación ubicado en calle Savedra N° 138 de la comuna de Lebu. | Colaciones consistente en, 1 agua mineral sin gas de 500cc, y una barra de ceral de 21 grs. para ser entregadas a los alumnos del septimo a cuarto año el día 22 de abril del 2025 a las 15:00 horas en el establecimiento educación ubicado en calle Savedra N |
$ 720,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 288.000
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$ 288.000
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Total Neto
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$ 288.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 54.720
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$ 342.720
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.