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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
931-35-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
02-04-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
compra ágil: 931-26-COT25 poleras drifit y pulseras según Req. 54 prog. CEM. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE
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R.U.T. |
61.107.000-4 |
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Dirección de Facturación |
SUBIDA SAN JOAQUIN Nº 1784 |
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Comuna |
La Serena
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Impuesto |
294500 |
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Dirección de Envío de la Factura |
SUBIDA SAN JOAQUIN Nº 1784 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ARTE VISUAL |
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Razón Social |
AGUSTINA MABEL ANDRADE ESCOBAR
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R.U.T. |
13.129.084-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ARTE VISUAL |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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53102301
| Camisetas | 500 | Unidad | poleras confeccionada en tela dry-fit con micro poros. cuello redondo, manga corta, según EETT adjunto | |
$ 2.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.450.000
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$ 1.450.000
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54101601
| Pulseras | 500 | Unidad | pulseras pare evento deportivo numeradas. | |
$ 200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 100.000
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$ 100.000
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Total Neto
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$ 1.550.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 294.500
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$ 1.844.500
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.