Orden de Compra. Nº1028871-980-SE25 "P02_484_13185_MTTO_MATERIAL MANT REPARACION_MAYO2025"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE HUASCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1028871-980-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-05-2025
Nombre de la Orden de Compra P02_484_13185_MTTO_MATERIAL MANT REPARACION_MAYO2025
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1028871-34-LR23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE HUASCO
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE HUASCO
R.U.T. 61.999.330-6
Dirección de Unidad de Compra SERRANO 913
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 899
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE HUASCO
R.U.T. 61.999.330-6
Dirección de Facturación SERRANO 913
Comuna Alto Del Carmen
Impuesto 27334,73
Dirección de Envío de la Factura SERRANO 913
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 02-06-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CASA DON JULIO - Casa Matriz
Razón Social SUC JULIO ALBERTO SALINAS ALDANA
R.U.T. 53.283.900-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CASA DON JULIO - Casa Matriz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39121402
Enchufes eléctricos7Unidad no definida TUBO LE 18w 6500K STANFORD HI-15031 $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.300 $ 13.300
39121533
Piezas de interruptor y accesorios1Unidad no definida ENCHUFE EMB. ARIS PRO TRIPLE AP0556 $ 2.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.600 $ 2.600
39121533
Piezas de interruptor y accesorios35Unidad no definida CABLE 2.5 MM S/HALOG BLANCO $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.360 $ 17.360
39121533
Piezas de interruptor y accesorios35Unidad no definida CABLE 2.5 MM S/HALOG ROJO $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.360 $ 17.360
39121533
Piezas de interruptor y accesorios1Unidad no definida CABLE 2.5 MM S/HALOG VERDE $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 496 $ 496
39121533
Piezas de interruptor y accesorios18Unidad no definida caja chuqui canal y tubo hoffens 51581 $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.820 $ 17.820
39121533
Piezas de interruptor y accesorios1Unidad no definida tornillo pta aguda ca truss 8x2" $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.849 $ 1.849
39121402
Enchufes eléctricos1Unidad no definida cinta aislante plástica 20 y negro 321 $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 650 $ 650
39121533
Piezas de interruptor y accesorios100Unidad no definida tarugo plástico n°6 con tope. $ 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.700 $ 1.700
39121533
Piezas de interruptor y accesorios15Unidad no definida moldura 20x10 c/aut. 02kl04031 $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
39121533
Piezas de interruptor y accesorios15Unidad no definida enchufe amb aris pro triple ap0556 $ 2.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.000 $ 39.000
39121533
Piezas de interruptor y accesorios3Unidad no definida int aut unip 1x20 lexo 6ka c 5300020 $ 2.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.807 $ 6.807
39121533
Piezas de interruptor y accesorios5Unidad no definida placa ciega cubre caja c/perno hoffens $ 185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 925 $ 925
Total Neto $ 143.867
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 27.335
TOTAL OC $ 171.202


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.