Orden de Compra. Nº1079639-651-AG25 "REPARACIÒN DE LA AP-2910 DE CARGO DEL RETÈN SAN JUAN DE LA COSTA OSORNO: 1079639-760-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es SECCIÓN COMPRAS X ZONA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1079639-651-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-07-2025
Nombre de la Orden de Compra REPARACIÒN DE LA AP-2910 DE CARGO DEL RETÈN SAN JUAN DE LA COSTA OSORNO: 1079639-760-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS ZONA DE CARABINEROS LOS LAGOS
Razón Social SECCIÓN COMPRAS X ZONA
R.U.T. 61.979.300-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FISCAL del sistema SAP.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SECCIÓN COMPRAS X ZONA
R.U.T. 61.979.300-5
Dirección de Facturación MIRAMAR N° 1500, X REGIÓN ,CIUDAD PUERTO MONTT
Comuna Puerto Montt
Impuesto 700283
Dirección de Envío de la Factura MIRAMAR N° 1500, X REGIÓN ,CIUDAD PUERTO MONTT
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOC. COMERCIAL LUCASA SPA
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL LUCASA SPA
R.U.T. 76.567.096-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SOC. COMERCIAL LUCASA SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25101702
Vehículos de policía1Unidad no definida04 NEUMÁTICOS 265/65 R17 MT 02 HOMOCINÉTICAS 01 FILTRO DE AIRE 01 FILTRO DE CABINA 01 FILTRO DE ACEITE 01 FILTRO DE COMBUSTIBLE 02 GALONES DE ACEITE 5W30 C3 02 ROTULAS SUPERIORES 02 ROTULAS INFERIORES 02 TERMINALES AXIALES 02 TERMINALES EXTERIORES - ALINACIÓN Y BALANCEO MANO DE OBRA TALLER QUE INCLUYE LO SIGUIENTE: -PINTURA Y CUADRATURA DE PICK UP. -DESMONTAJE Y MONTAJE. -PINTURA Y DESABOLLADURA COSTADO IZQUIERDO. -RECUPERACIÒN DE AMBOS PARACHOQUES. -PINTURA Y CUADRATURA, LOGOS INSTITUCIONALES   $ 3.685.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.685.700 $ 3.685.700
Total Neto $ 3.685.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 700.283
TOTAL OC $ 4.385.983


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.