|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
369-257-SE25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
05-12-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
REGULARIZA TRATO DIRECTO -JULIO 2024 -SSR DE GUANGUALÍ COMUNA DE LOS VILOS |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Orden de Compra para informar
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE CHOAPA
|
|
R.U.T. |
60.511.043-6 |
|
Dirección de Facturación |
CONSTITUCION ESQUINA ECUADOR |
|
Comuna |
Illapel
|
|
Impuesto |
161651,24 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
CONSTITUCION ESQUINA ECUADOR |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Unidad Técnica Subg. de Negocios No Regulados |
|
Razón Social |
AGUAS DEL VALLE S A
|
|
R.U.T. |
99.541.380-9 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Unidad Técnica Subg. de Negocios No Regulados |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
78101802
| Servicios de transporte regional o nacional en cam | 937 | Metro Cúbico | | SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LOS SSR DE GUANGUALÍ COMUNA DE LOS VILOS, CON EL PROVEEDOR DE AGUAS DEL VALLE S.A, DURANTE EL PERIODO DE JULIO 2024. |
$ 908,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 850.796
|
$ 850.796
|
|
|
Total Neto
|
$ 850.796
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 161.651
|
|
$ 1.012.447
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.