Orden de Compra. Nº799595-187-AG25 "DIV-DAF / 799595-187-AG25 / Menaje para capacitaciones / Compra Ágil 799595-91-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DEL DEPORTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 799595-187-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-08-2025
Nombre de la Orden de Compra DIV-DAF / 799595-187-AG25 / Menaje para capacitaciones / Compra Ágil 799595-91-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Subsecretaría del Deporte
Razón Social SUBSECRETARIA DEL DEPORTE
R.U.T. 61.980.360-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 631 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DEL DEPORTE
R.U.T. 61.980.360-4
Dirección de Facturación Fidel Oteiza # 1956, Piso 8 Poniente, Región Metropolitana
Comuna Providencia
Impuesto 60921,6
Dirección de Envío de la Factura Fidel Oteiza # 1956, Piso 8 Poniente, Región Metropolitana
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIALIZADORA MARTÍNEZ Y ASOCIADOS SPA
Razón Social COMERCIALIZADORA MARTÍNEZ Y ASOCIADOS SPA
R.U.T. 78.154.981-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIALIZADORA MARTÍNEZ Y ASOCIADOS SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
56121403
Mesas móviles1Unidad no definidaElementos de mobiliario.2 mesas y 2 hervidores acorde a lo establecido en las Especificaciones Tecnicas. $ 206.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 206.400 $ 206.400
52152101
Tazas de café o té domésticas1Unidad no definidaElementos de menaje.12 tazas de loza, 2 recipientes de acero inoxidable, 1 caja para bolsas de te y 12 cucharas de cafe $ 68.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.400 $ 68.400
52121602
Servilletas1Unidad no definidaElementos desechables.600 vasos reciclables, 400 revolvedores de madera y 3 paquetes de servilletas. $ 45.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.840 $ 45.840
Total Neto $ 320.640
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 60.922
TOTAL OC $ 381.562


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.