Orden de Compra. Nº5196-331-AG25 "RAA GD 70/2025 MATERIALES DE FERRETERÍA 5196-344-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es IIª Brigada Aérea
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Resolución
8 .- Datos cotizaciones
9 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5196-331-AG25
Estado de la Orden de Compra No aceptada
Fecha de Envío 22-05-2025
Nombre de la Orden de Compra RAA GD 70/2025 MATERIALES DE FERRETERÍA 5196-344-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IIª Brigada Aérea
Razón Social IIª Brigada Aérea
R.U.T. 61.978.670-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001026122203000011303012152204012000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IIª Brigada Aérea
R.U.T. 61.978.670-K
Dirección de Facturación Piloto Alcayaga Nº 1749, Quintero, Región de Valparaíso
Comuna Quintero
Impuesto 52736,02
Dirección de Envío de la Factura Piloto Alcayaga Nº 1749, Quintero, Región de Valparaíso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MONTECRISTO SPA
Razón Social MONTECRISTO SPA
R.U.T. 77.523.314-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MONTECRISTO SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31191501
Papeles de lija1CajaALMOHADILLAS DE LIJA DE MANO ABRASIVA PARA USO GENERAL SCOTCHBRITE 7447 CAJA DE 20 PLIEGOS.ALMOHADILLAS DE LIJA DE MANO ABRASIVA PARA USO GENERAL SCOTCHBRITE 7447 CAJA DE 20 PLIEGOS. $ 55.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.000 $ 55.000
31211901
Paños para herramientas3RolloPAÑOS DE LIMPIEZA MULTIUSO REUTILIZABLES PARA TAREAS DE LIMPIEZA DE MÁXIMA ABSORCIÓN WYPALL X70 ROLLO JUMBO 1X750 PAÑOS.PAÑOS DE LIMPIEZA MULTIUSO REUTILIZABLES PARA TAREAS DE LIMPIEZA DE MÁXIMA ABSORCIÓN WYPALL X70 ROLLO JUMBO 1X750 PAÑOS. $ 69.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 209.970 $ 209.970
23201003
Contactor de líquido dispersado4UnidadLIMPIADOR DE CONTACTO Y CIRCUITOS ELÉCTRICOS EN AEROSOL DE 400 ML.REX.LIMPIADOR DE CONTACTO Y CIRCUITOS ELÉCTRICOS EN AEROSOL DE 400 ML.REX. $ 3.147,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.588 $ 12.588
Total Neto $ 277.558
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 52.736
TOTAL OC $ 330.294


8 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 14.282.938-k Ver adjunto
9 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.