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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3866-65-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
20-05-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición de kits de hojalatería para inslatalación de calentadores |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
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R.U.T. |
69.251.300-2 |
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Dirección de Facturación |
Arturo Prat 191 |
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Comuna |
Primavera
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Impuesto |
69334,8 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Arturo Prat 191 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
DISTRIBUIDORA VERA |
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Razón Social |
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA VERA SPA
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R.U.T. |
77.532.541-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
DISTRIBUIDORA VERA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31211504
| Pinturas de cobertura | 4 | Litro | PINTURA DE ALTA TEMPERATURA COLOR GRIS O NEGRO. | |
$ 31.345,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 125.380
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$ 125.380
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40142118
| Tubería de hojalata | 10 | Unidad | TIRAS DE TUBO DE HOJALATA 1MT X 4" | |
$ 10.730,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 107.300
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$ 107.300
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40142118
| Tubería de hojalata | 8 | Unidad | CODOS DE HOJALATA 4". | |
$ 10.730,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 85.840
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$ 85.840
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40142118
| Tubería de hojalata | 4 | Unidad | SOMBREROS DE HOJALATA 4". | |
$ 11.600,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 46.400
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$ 46.400
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Total Neto
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$ 364.920
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 69.335
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$ 434.255
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.