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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2074-35-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
26-08-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2074-24-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Departamento Provincial de Educación de Magallanes
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R.U.T. |
60.902.072-5 |
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Dirección de Facturación |
El Ovejero N°0285 |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
30815,15 |
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Dirección de Envío de la Factura |
El Ovejero N°0285 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
28-08-2025 |
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Proveedor |
SABROSITOS Y CALENTITOS SPA |
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Razón Social |
SABROSITOS Y CALENTITOS SPA
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R.U.T. |
77.196.453-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SABROSITOS Y CALENTITOS SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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90101701
| Gestión de cafetería | 1 | Unidad no definida | Servicio cafetería para 35 personas,que deberá estar disponible el jueves 28 de Agosto de 2025 a las 09:00 horas, en el salón “Gabriela Mistral”, de la Seremi de Educación, y corresponde a la actividad denominada Red de Equipos PIE -Autismo. Revisar anexo con detalles del requerimiento. | |
$ 162.185,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 162.185
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$ 162.185
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Total Neto
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$ 162.185
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 30.815
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$ 193.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.