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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2069-14272-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
12-08-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CNG-072025-SERVICIO DE ARRIENDO EQUIPOS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2069-11-LR22 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
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R.U.T. |
61.608.101-2 |
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Dirección de Facturación |
GRAN AVENIDA 3204, San Miguel, Región Metropolitana de Santiago |
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Comuna |
*
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Impuesto |
1928674,5112 |
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Dirección de Envío de la Factura |
GRAN AVENIDA 3204, San Miguel, Región Metropolitana de Santiago |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Technosystems Chile Ltda. |
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Razón Social |
TECHNOSYSTEMS CHILE SPA
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R.U.T. |
96.678.350-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Technosystems Chile Ltda. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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43211503
| Notebook, laptop o computador portátil excepto Tablet PC | 1 | Unidad | ISSOP0387 ntel Core i5 última generación; 8GB DDR4;Desde 256GB SSD M2; 14" o superior, Full HD, 1920 x 1080 antireflejo ;TECLADO integrado, español; más especificaciones remitirse a las bases | SSOP0387 Arriendo Notebook |
$ 10.150.918,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 10.150.918
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$ 10.150.918
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Total Neto
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$ 10.150.918
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.928.675
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$ 12.079.593
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.