Orden de Compra. Nº2042-410-SE24 "ADQUISICION DE INSUMOS PUBLICITARIOS "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TORTEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2042-410-SE24
Estado de la Orden de Compra Cancelada
Fecha de Envío 27-11-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE INSUMOS PUBLICITARIOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ERROR EN LA DIGITALIZACION DEL RUT DE LA EMPRESA CONTRATANTE.
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Tortel
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TORTEL
R.U.T. 69.253.400-k
Dirección de Unidad de Compra Sector Base s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-64-0041 del sistema PPL . / OPERACION .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TORTEL
R.U.T. 69.253.400-k
Dirección de Facturación Sector Base s/n
Comuna Tortel
Impuesto 51604
Dirección de Envío de la Factura Sector Base s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Surgraf Ltda.
Razón Social DISEÑADORES DEL SUR LIMITADA
R.U.T. 76.002.966-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Surgraf Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82101501
Letreros publicitarios1Unidad no definidaSEGUN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS EN COTIZACION ADJUNTA N° 308 .- PENDONES , BOLSAS , ARCHIVOS DE IMPRESION , , STICKERS , Y EL DESPACHO CORRESPONDIENTE. $ 271.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 271.600 $ 271.600
Total Neto $ 271.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 51.604
TOTAL OC $ 323.204


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.