Orden de Compra. Nº2371-152-AG25 "Compra ágil: 2371-182-COT25; SP-251 DEL 09.05.2025 EXP. 9282, DEL CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA LAZOS, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2371-152-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-06-2025
Nombre de la Orden de Compra Compra ágil: 2371-182-COT25; SP-251 DEL 09.05.2025 EXP. 9282, DEL CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA LAZOS, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA
R.U.T. 69.254.200-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 214.05.01.868.001.000 /114.05.01.868.001.000 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA
R.U.T. 69.254.200-2
Dirección de Facturación DEL CONSISTORIAL 6645
Comuna Cerro Navia
Impuesto 689700
Dirección de Envío de la Factura DEL CONSISTORIAL 6645
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SERVIENTREGA
Razón Social SERVIENTREGA SPA
R.U.T. 77.788.629-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SERVIENTREGA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111808
Arriendo de vehículos1UnidadServicio de Radio Taxi o Vehículo particular para 4 pasajeros. (tomar y dejar pasajeros, cobro por kilometraje), EL OFERENTE DEBE DE CONTAR CON FACTURA, EL PAGO SERÁ MENSUAL POR LOS SERVICIOS PRESTADOS HASTA AGOTAR LA TOTALIDAD DEL MONTO DISPONIBLE $4.320.000.-Servicio de Radio Taxi o Vehículo particular para 4 pasajeros. (tomar y dejar pasajeros, cobro por kilometraje), EL OFERENTE DEBE DE CONTAR CON FACTURA, EL PAGO SERÁ MENSUAL POR LOS SERVICIOS PRESTADOS HASTA AGOTAR LA TOTALIDAD DEL MONTO DISPONIBLE $4.320 $ 3.630.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.630.000 $ 3.630.000
Total Neto $ 3.630.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 689.700
TOTAL OC $ 4.319.700


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.