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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057049-14869-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
12-08-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CAPS PROGRAMA INSUMOS 2025 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
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R.U.T. |
61.608.604-9 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Santa Rosa N° 1234 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
7828 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Santa Rosa N° 1234 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SEBASTIAN ANDRES |
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Razón Social |
DCV COMPUTACION LIMITADA
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R.U.T. |
76.449.981-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SEBASTIAN ANDRES |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44103103
| Tóner | 4 | Unidad | 668-2710 TONER HP Q2612A ADJUNTAR FICHA TECNICA
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$ 5.400,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 21.600
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$ 21.600
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44103103
| Tóner | 4 | Unidad | 668-2784 TONER BROTHER TN 2370 ADJUNTAR FICHA TECNICA | |
$ 4.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 19.600
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$ 19.600
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Total Neto
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$ 41.200
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 7.828
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$ 49.028
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.