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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5215-11-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
15-01-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 5215-41-LE25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5215-41-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Adquisiciones Salud |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
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R.U.T. |
69.072.400-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Americo Vespucio #002, farmacia comunitaria |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
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R.U.T. |
69.072.400-6 |
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Dirección de Facturación |
Americo Vespucio # 002 |
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Comuna |
La Granja
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Impuesto |
600077,38 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Americo Vespucio # 002 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
FERNANDO VELOSO OLIVA |
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Razón Social |
FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA
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R.U.T. |
14.205.876-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
FERNANDO VELOSO OLIVA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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39111505
| Iluminación empotrada | 1 | Unidad | LISTADO DE MATERIALES ELECTRICOS SEGUN ARCHIVO ADJUNTO.
NOTA: AL MOMENTO DE OFERTAR DEBE INDICAR VALOR UNITARIO DE CADA PRODUCTO | LISTADO DE MATERIALES ELECTRICOS SEGUN ARCHIVO ADJUNTO. NOTA: AL MOMENTO DE OFERTAR DEBE INDICAR VALOR UNITARIO DE CADA PRODUCTO |
$ 3.158.302,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.158.302
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$ 3.158.302
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Total Neto
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$ 3.158.302
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 600.077
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$ 3.758.379
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.