Orden de Compra. Nº1057402-1463-SE26 "(5076) SERVICIO DE ARSENALERO, ANEST., PABELLONERO / FUNCIONARIOS / 01 AL 30 SEPT. 2025 / MEMO 201"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057402-1463-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-02-2026
Nombre de la Orden de Compra (5076) SERVICIO DE ARSENALERO, ANEST., PABELLONERO / FUNCIONARIOS / 01 AL 30 SEPT. 2025 / MEMO 201
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057402-40-LP25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3475
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com
Comuna Punta Arenas
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AMPATAGONIA Ltda.
Razón Social AMPATAGONIA SERVICIOS MEDICOS LTDA.
R.U.T. 99.578.780-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal AMPATAGONIA Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111606
Personal médico temporal1UnidadSERVICIO DE PABELLONEROS DURANTE EL PERIODO CONPRENDICO ENTRE 01 AL 30 SEPT. 2025 DE ACUERDO A MEMO 201 DE FECHA 30 DE OCTUBRE 2025.-SERVICIO DE PABELLONEROS DURANTE EL PERIODO CONPRENDICO ENTRE 01 AL 30 SEPT. 2025 DE ACUERDO A MEMO 201 DE FECHA 30 DE OCTUBRE 2025.- $ 1.505.220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.505.220 $ 1.505.220
80111606
Personal médico temporal1UnidadSERVICIO DE ANESTESISTAS DURANTE EL PERIODO CONPRENDICO ENTRE 01 AL 30 SEPT. 2025 DE ACUERDO A MEMO 201 DE FECHA 30 DE OCTUBRE 2025.-SERVICIO DE ANESTESISTAS DURANTE EL PERIODO CONPRENDICO ENTRE 01 AL 30 SEPT. 2025 DE ACUERDO A MEMO 201 DE FECHA 30 DE OCTUBRE 2025.- $ 1.505.220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.505.220 $ 1.505.220
80111606
Personal médico temporal1UnidadSERVICIO DE ARSENALEROS DURANTE EL PERIODO CONPRENDICO ENTRE 01 AL 30 SEPT. 2025 DE ACUERDO A MEMO 201 DE FECHA 30 DE OCTUBRE 2025.-SERVICIO DE ARSENALEROS DURANTE EL PERIODO CONPRENDICO ENTRE 01 AL 30 SEPT. 2025 DE ACUERDO A MEMO 201 DE FECHA 30 DE OCTUBRE 2025.- $ 2.358.799,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.358.799 $ 2.358.799
80111606
Personal médico temporal1UnidadSERVICIO DE TECN. MEDICO DURANTE EL PERIODO CONPRENDICO ENTRE 01 AL 30 SEPT. 2025 DE ACUERDO A MEMO 201 DE FECHA 30 DE OCTUBRE 2025.-SERVICIO DE TECN. MEDICO DURANTE EL PERIODO CONPRENDICO ENTRE 01 AL 30 SEPT. 2025 DE ACUERDO A MEMO 201 DE FECHA 30 DE OCTUBRE 2025.- $ 587.617,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 587.617 $ 587.617
Total Neto $ 5.956.856
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 5.956.856

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.