Orden de Compra. Nº5855-181-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5855-148-COT25; ADQ COLACIONES CONVENIO OLN 2024"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de Camarones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5855-181-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-07-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5855-148-COT25; ADQ COLACIONES CONVENIO OLN 2024
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones
Razón Social I.Municipalidad de Camarones
R.U.T. 69.251.000-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.Municipalidad de Camarones
R.U.T. 69.251.000-3
Dirección de Facturación Avanzada de Cuya s/n
Comuna Camarones
Impuesto 159125
Dirección de Envío de la Factura Avanzada de Cuya s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ZOUL ENTERTAIMENT GROUP
Razón Social RODRIGO OMAR PALZA DOUAT
R.U.T. 14.103.826-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ZOUL ENTERTAIMENT GROUP
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101802
Reparto de comidas a domicilio250UnidadCOLACIONES CONSISTENTE EN 1 COMPOTA 90GRS, 1 GALLETA MINI SURTIDA, 1 JUEGO EN CAJA 190ML, 1BROWNIE BISCOCHO, 1 AGUA 500CC, 1 BARRA DE CEREAL, 1 YOGURT BATIDO, 1 BOLSA ECOLOGICA DE TELA. TODOS LOS PRODUCTOS DEBE AJUSTAR A LO QUE INDICA LAS BASES TECNICAS.  $ 3.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 837.500 $ 837.500
Total Neto $ 837.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 159.125
TOTAL OC $ 996.625


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.