|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
5855-181-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
07-07-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5855-148-COT25; ADQ COLACIONES CONVENIO OLN 2024 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I.Municipalidad de Camarones
|
|
R.U.T. |
69.251.000-3 |
|
Dirección de Facturación |
Avanzada de Cuya s/n |
|
Comuna |
Camarones
|
|
Impuesto |
159125 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avanzada de Cuya s/n |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
ZOUL ENTERTAIMENT GROUP |
|
Razón Social |
RODRIGO OMAR PALZA DOUAT
|
|
R.U.T. |
14.103.826-5 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
ZOUL ENTERTAIMENT GROUP |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
90101802
| Reparto de comidas a domicilio | 250 | Unidad | COLACIONES CONSISTENTE EN 1 COMPOTA 90GRS, 1 GALLETA MINI SURTIDA, 1 JUEGO EN CAJA 190ML, 1BROWNIE BISCOCHO, 1 AGUA 500CC, 1 BARRA DE CEREAL, 1 YOGURT BATIDO, 1 BOLSA ECOLOGICA DE TELA. TODOS LOS PRODUCTOS DEBE AJUSTAR A LO QUE INDICA LAS BASES TECNICAS. | |
$ 3.350,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 837.500
|
$ 837.500
|
|
|
Total Neto
|
$ 837.500
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 159.125
|
|
$ 996.625
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.