Orden de Compra. Nº4291-678-AG25 "SERVICIO MEDICO DE ALUMNOS"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4291-678-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-05-2025
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO MEDICO DE ALUMNOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Universidad de Antofagasta
Razón Social UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA
R.U.T. 70.791.800-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1704 del sistema DELFOS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA
R.U.T. 70.791.800-4
Dirección de Facturación AVDA. ANGAMOS 601
Comuna Antofagasta
Impuesto 173739,8
Dirección de Envío de la Factura AVDA. ANGAMOS 601
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DESPACHO

RECEPCIÓN BODEGA CENTRAL

Avenida Universidad de Antofagasta 02800

Lunes a Viernes desde 08:00 a 13:00 horas

Contacto: juan.bujes@uantof.cl FONO: 552637895 - 552637896

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Droguería Antofagasta
Razón Social DROGUERIA ANTOFAGASTA LIMITADA
R.U.T. 76.527.650-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Droguería Antofagasta
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42171903
Cajas de medicamentos de servicios médicos de urgencia1UnidadSE ADJUNTO LISTADO DE INSUMOS MEDICOS, POR FAVOR COTIZAR DE ACUERDO AL PRODUCTO Y A LAS CANTIDADES ESPECIFICADAS  $ 914.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 914.420 $ 914.420
Total Neto $ 914.420
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 173.740
TOTAL OC $ 1.088.160


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.