Orden de Compra. Nº
3444-112-AG25
"
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE ESCRITORIO PARA EL REGIMIENTO
"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3444-112-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
24-07-2025
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE ESCRITORIO PARA EL REGIMIENTO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Regimiento Logístico del Ejército Nº2 Arsenales de Guerra
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.951.400-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.951.400-9
Dirección de Facturación
Camino las termas S/N
Comuna
Colina
Impuesto
90610,43
Dirección de Envío de la Factura
Camino las termas S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
MARIA EUGENIA CASTILLO NICULCAR
Razón Social
MARIA EUGENIA CASTILLO NICULCAR
R.U.T.
11.467.283-1
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
MARIA EUGENIA CASTILLO NICULCAR
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44121804
Borradores
1
Unidad
PIZARRA DOBLE (PIZARRA Y CORCHO) 70X60 CM
$ 32.785,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.785
$ 32.785
44121804
Borradores
50
Unidad
CARPETA ROJA PLASTIFICADA TAMAÑO OFICIO
$ 324,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.200
$ 16.200
44121804
Borradores
50
Unidad
PLIEGO DE PAPEL KRAFT
$ 150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.500
$ 7.500
44121804
Borradores
50
Unidad
RESMA DE CARTA
$ 3.010,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 150.500
$ 150.500
44121804
Borradores
35
Unidad
RESMA DE OFICIO
$ 3.671,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 128.485
$ 128.485
44121804
Borradores
36
Unidad
BOLIGRAFO DE TINTA GEL COLOR ROJO
$ 570,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.520
$ 20.520
44121804
Borradores
600
Unidad
UN DE FUNDAS TRANSPARENTES TAMAÑO OFICIO
$ 25,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.000
$ 15.000
44121804
Borradores
50
Unidad
CINTA ADHESIVA
$ 261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.050
$ 13.050
44121804
Borradores
6
Unidad
TAMPON ROJO
$ 1.575,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.450
$ 9.450
44121804
Borradores
6
Unidad
TAMPON AZUL
$ 1.575,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.450
$ 9.450
44121804
Borradores
5
Unidad
CORCHETERA 26/6
$ 1.920,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.600
$ 9.600
44121804
Borradores
40
Unidad
POST-IT ADHESIVO 76X76 MM
$ 434,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.360
$ 17.360
44121804
Borradores
40
Unidad
POST-IT ADHESIVO 3.8X5.1CM
$ 207,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.280
$ 8.280
44121804
Borradores
6
Unidad
ORGANIZADOR ESCRITORIO METALICO DE MALLA CON DIVISIONES
$ 3.392,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.352
$ 20.352
44121804
Borradores
1
Unidad
BORRADOR PARA PIZARRA
$ 525,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 525
$ 525
44121804
Borradores
10
Unidad
CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE
$ 320,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.200
$ 3.200
44121804
Borradores
10
Unidad
PLANCHETA TAMAÑO OFICIO CON SUJETADOR
$ 1.464,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.640
$ 14.640
Total Neto
$ 476.897
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 90.610
TOTAL OC
$ 567.507
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.