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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3190-32-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
20-02-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE CIERRE PERIMETRAL TIPO BULLDOG DE LA CAPUERTORAPEL SEGÚN COMPRA ÁGIL 3190-15-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
GOBERNACION MARITIMA DE SAN ANTONIO
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R.U.T. |
61.102.106-2 |
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Dirección de Facturación |
PASEO BELLAMAR S/N |
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Comuna |
San Antonio
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Impuesto |
549100 |
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Dirección de Envío de la Factura |
PASEO BELLAMAR S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
31-03-2025 |
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Proveedor |
ALVARO JAVIER VARAS ACEITUNO |
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Razón Social |
ALVARO JAVIER VARAS ACEITUNO
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R.U.T. |
17.417.482-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ALVARO JAVIER VARAS ACEITUNO |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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30152001
| Cercos de metal | 1 | Unidad | SERVICIO DE CIERRE PERIMETRAL TIPO BULLDOG DE LA CAPUERTORAPEL, VISITA A TERRENO OBLIGATORIA 11-02-2025 A LAS 09:00 HRS, PROVEEDORES DEBERÁN ADJUNTAR COTIZACIÓN FORMAL INDICANDO TODO EL SERVICIO A REALIZAR, COTIZAR SEGÚN DOCUMENTO ADJUNTO | |
$ 2.890.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.890.000
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$ 2.890.000
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Total Neto
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$ 2.890.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 549.100
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$ 3.439.100
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.