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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4364-629-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
09-12-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO, ESTABLECIMIENTOS DE LA COMUNA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Quillon - Educación
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R.U.T. |
69.141.401-9 |
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Dirección de Facturación |
El Roble 174 |
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Comuna |
Quillón
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Impuesto |
479350,05 |
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Dirección de Envío de la Factura |
El Roble 174 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
15-12-2025 |
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Proveedor |
COMERCIAL OCTAVA LTDA |
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Razón Social |
SOCIEDAD COMERCIAL OCTAVA LIMITADA
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R.U.T. |
76.046.716-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
COMERCIAL OCTAVA LTDA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47131608
| Cepillos para aseos | 1 | Global | MATERIAL DE ASEO ESCUELA LAGUNA AVENDAÑO SEGUN DETALLE ADJUNTO ( COMPLETAR FORMULARIO DE OFERENTE) | |
$ 656.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 656.800
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$ 656.800
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47131608
| Cepillos para aseos | 1 | Global | MATERIAL DE ASEO ESCUELA PEDRO TORRES SABELLE SEGUN DETALLE ADJUNTO ( COMPLETAR FORMULARIO DE OFERENTE) | |
$ 232.595,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 232.595
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$ 232.595
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47131608
| Cepillos para aseos | 1 | Global | MATERIAL DE ASEO ESCUELA LIUCURA BAJO SEGUN DETALLE ADJUNTO ( COMPLETAR FORMULARIO DE OFERENTE) | |
$ 1.633.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.633.500
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$ 1.633.500
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Total Neto
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$ 2.522.895
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 479.350
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$ 3.002.245
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.