Orden de Compra. Nº2380-312-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2380-258-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2380-312-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-03-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2380-258-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
R.U.T. 69.030.200-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.04.041 del sistema finanzas.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
R.U.T. 69.030.200-4
Dirección de Facturación CHACABUCO 857
Comuna Copiapó
Impuesto 32338
Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 857
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GABRIEL HERNAN INDEY RIVERA
Razón Social GABRIEL HERNÁN INDEY RIVERA
R.U.T. 6.967.205-1
Sucursal GABRIEL HERNAN INDEY RIVERA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering1Unidad no definidaADQUISICION DE INSUMOS COMESTIBLES Y BEBESTIBLES USO PROGRAMA DE ATENCION INICIAL DE LAS VIOLENCIAS DE GENERO ITEM N°2 SE ADJUNTA DETALLE DE LO SOLICITADO. POR FAVOR ADJUNTAR PROPUESTA ECONOMICA DETALLADO DE LO OFERTADO OJALA CON FOTOGRAFIA DE LOS PRODUCTOS Y SU VALOR UNITARIO, QUIENES NO ADJUNTEN NO SERAN EVALUADOS. ADQUISICION DE INSUMOS COMESTIBLES Y BEBESTIBLES USO PROGRAMA DE ATENCION INICIAL DE LAS VIOLENCIAS DE GENERO ITEM N°2 OS 129053 $ 170.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 170.200 $ 170.200
Total Neto $ 170.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 32.338
TOTAL OC $ 202.538


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 6.967.205-1 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.