Orden de Compra. Nº
1057428-494-SE25
"
1057428-9-LE25
"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE FLORIDA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057428-494-SE25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
26-08-2025
Nombre de la Orden de Compra
1057428-9-LE25
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1057428-9-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Bienes y Servicios
Razón Social
SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE FLORIDA
R.U.T.
61.602.199-0
Dirección de Unidad de Compra
SARGENTO ALDEA #1110
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1232
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE FLORIDA
R.U.T.
61.602.199-0
Dirección de Facturación
SARGENTO ALDEA N°1110, FLORIDA
Comuna
Florida
Impuesto
143742,79
Dirección de Envío de la Factura
SARGENTO ALDEA N°1110, FLORIDA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Los Aromos
Razón Social
SUPERMERCADO LOS AROMOS SPA
R.U.T.
77.898.939-5
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Los Aromos
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50131608
Claras y yemas de huevo
5
Bandeja
Huevos 30 20-010-000-059-00
Huevos 30
$ 7.983,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.915
$ 39.915
50131701
Leche o productos de mantequilla
12
Unidad
Probiótico 90-100 ml 20-010-001-464-00
Probiótico 90-100 ml
$ 630,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.560
$ 7.560
50131701
Leche o productos de mantequilla
10
Unidad
Crema de leche 20-010-000-162-00
Crema de leche
$ 5.462,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 54.620
$ 54.620
50131701
Leche o productos de mantequilla
2
Unidad
Mantequilla kg 20-010-000-045-00
Mantequilla kg
$ 13.445,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.890
$ 26.890
50131609
Mayonesa
4
Unidad
Mayonesa 20-010-000-078-00
Mayonesa
$ 5.462,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.848
$ 21.848
50192303
Postres, helados o yogurt congelado
200
Unidad
Postre mousse de crema 110 g 20-010-001-495-00
Postre mousse de crema 110 g
$ 714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 142.800
$ 142.800
50131801
Queso natural
9
Unidad
Quesillo 450 kg 20-010-001-075-00
Quesillo 450 kg
$ 4.202,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.818
$ 37.818
50131801
Queso natural
10
Unidad
queso kilo laminado kg 20-010-001-076-00
queso kilo laminado kg
$ 11.765,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 117.650
$ 117.650
50192303
Postres, helados o yogurt congelado
80
Unidad
Yogurt cereal individual sin azúcar 20-010-001-117-00
Yogurt cereal individual sin azúcar
$ 798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 63.840
$ 63.840
50192303
Postres, helados o yogurt congelado
200
Unidad
Yogurt protein 20-010-001-447-00
Yogurt protein
$ 798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 159.600
$ 159.600
50192303
Postres, helados o yogurt congelado
200
Unidad
Yogurt comun individual 20-010-001-093-00
Yogurt comun individual
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 84.000
$ 84.000
Total Neto
$ 756.541
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 143.743
TOTAL OC
$ 900.284
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.