Orden de Compra. Nº1171166-489-SE25 "CMG/P02 SLEP/ ESTADO DE PAGO N°11 /SERVICIO DE MANTENCIÓN DE AREAS VERDES RETIRO DE ESCOMBROS Y MOBILIARIO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES Y JARDINES INFANTILES VTF DEPENDIENTES DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA ATACAMA,ID 1171166-14-LR24"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1171166-489-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-12-2025
Nombre de la Orden de Compra CMG/P02 SLEP/ ESTADO DE PAGO N°11 /SERVICIO DE MANTENCIÓN DE AREAS VERDES RETIRO DE ESCOMBROS Y MOBILIARIO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES Y JARDINES INFANTILES VTF DEPENDIENTES DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA ATACAMA,ID 1171166-14-LR24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1171166-14-LR24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra P02 SLEP ATACAMA
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA
R.U.T. 62.000.810-9
Dirección de Unidad de Compra ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2385
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA
R.U.T. 62.000.810-9
Dirección de Facturación colipi 484 local h-109
Comuna Copiapó
Impuesto 2553436,79
Dirección de Envío de la Factura colipi 484 local h-109
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Vichuquen SpA
Razón Social VICHUQUEN SERVICIOS SPA
R.U.T. 76.769.358-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Vichuquen SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72131702
Construcción de obras civiles1Unidad no definidaSERVICIO DE MANTENCIÓN AREAS VERDES , RETIRO DE ESCOMBROS Y MOBILIARIO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES , ID 1171166-14-LR24SERVICIO DE MANTENCIÓN AREAS VERDES , RETIRO DE ESCOMBROS Y MOBILIARIO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES , ID 1171166-14-LR24 $ 13.439.141,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.439.141 $ 13.439.141
Total Neto $ 13.439.141
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.553.437
TOTAL OC $ 15.992.578


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.