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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1532-1276-AG23 |
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Estado de la Orden de Compra |
No aceptada |
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Fecha de Envío |
06-12-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
REQ 212 PLASTIFICADORA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CENTRO REFERENCIAL DE SALUD DR SALVADOR ALLENDE GOSSENS
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R.U.T. |
61.933.400-0 |
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Dirección de Facturación |
Teniente Cruz 800 - PUDAHUEL |
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Comuna |
Pudahuel
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Impuesto |
6935 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Teniente Cruz 800 - PUDAHUEL |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| DESPACHO | DESPACHAR DE LUNES A JUEVES DE 8:00 A 17:30 HRS, VIERNES
DE 8:00 A 16:30 HRS EN BODEGA
ABASTECIMIENTO UBICADA EN SECTOR ADMINISTRACION JUNTO A ESTACIONAMIENTOS
INSTITUCIONALES DE CRS UBICADA EN
DIRECCIÓN TENIENTE CRUZ # 800 COMUNA DE PUDAHUEL |
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Proveedor |
FERROL SANTIAGO |
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Razón Social |
IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA FERROL SANTIAGO SPA
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R.U.T. |
77.834.865-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
FERROL SANTIAGO |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44102801
| Plastificadoras | 1 | Unidad | para documentos tamaño A4 , indicar especificaciones técnicas y micrones de espesor en su oferta | |
$ 36.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 36.500
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$ 36.500
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Total Neto
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$ 36.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 6.935
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$ 43.435
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9 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.