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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1079694-139-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
27-05-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL TRABAJO EN EL SITIO DEL SUCESO DESTINADOS A LA S.I.P. DE LA 1RA. COMISARÍA VALDIVIA DEPENDIENTE DE LA PREFECTURA VALDIVIA N°23. SEGÚN COTIZACIÓN N°1079694-100-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
SECCIÓN COMPRAS ZONA DE CARABINEROS DE LOS RIOS |
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Razón Social |
SECCIÓN COMPRAS XIV ZONA
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R.U.T. |
60.505.523-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SECCIÓN COMPRAS XIV ZONA
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R.U.T. |
60.505.523-0 |
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Dirección de Facturación |
Calle Beauchef Nro.1025, |
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Comuna |
Valdivia
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Impuesto |
88207,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Calle Beauchef Nro.1025, |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
APRO LTDA. |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA DE ART DE PROTECCION Y SEGURIDAD INDUSTRIAL MANQUEHUE
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R.U.T. |
86.887.200-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
APRO LTDA. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42132203
| Guantes médicos de examen o para usos no quirúrgicos | 1 | Unidad | CANTIDAD Y MEDIDAS REQUERIMIENTO
02 Botiquín equipado 100 personas Greenway.
04 Antiparra one clara.
20 Guante examen nitrilo desechable greenway CJ 100 Unidades T/L.
50 Buzo coverral G-ART. HX55 Blanco T/L. (INCLUIR LOGO DE CARABINEROS DE CHILE).
01 Mascara MSA R/Completo advantage 3230 N/P 10028997 T/L.
05 Gorro Clip acordeon celeste elasticado (CJ 100 Unidades).
05 Cubre calzado desechable corto azul (bolsa 50 pares).
Ofertar conforme a términos de referencia adjuntos. | CONFORME A COTIZACIÓN N°CO-002625.
PLAZO DE ENTREGA: 10 DÍAS HÁBILES.
GARANTÍA: 06 MESES CONFORME A LEY N°21.398.
TELEFONO N°+56981744921.
CORREO ELECTRONICO: BENJAMIN.BRAVO@APRO.CL. |
$ 464.250,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 464.250
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$ 464.250
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Total Neto
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$ 464.250
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 88.208
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$ 552.458
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.