Orden de Compra. Nº1079694-139-AG25 "ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL TRABAJO EN EL SITIO DEL SUCESO DESTINADOS A LA S.I.P. DE LA 1RA. COMISARÍA VALDIVIA DEPENDIENTE DE LA PREFECTURA VALDIVIA N°23. SEGÚN COTIZACIÓN N°1079694-100-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es SECCIÓN COMPRAS XIV ZONA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1079694-139-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-05-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL TRABAJO EN EL SITIO DEL SUCESO DESTINADOS A LA S.I.P. DE LA 1RA. COMISARÍA VALDIVIA DEPENDIENTE DE LA PREFECTURA VALDIVIA N°23. SEGÚN COTIZACIÓN N°1079694-100-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS ZONA DE CARABINEROS DE LOS RIOS
Razón Social SECCIÓN COMPRAS XIV ZONA
R.U.T. 60.505.523-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado C.R.N°22.04.005. ÍTEM:22.04.005. FI:00001888. del sistema SAP.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SECCIÓN COMPRAS XIV ZONA
R.U.T. 60.505.523-0
Dirección de Facturación Calle Beauchef Nro.1025,
Comuna Valdivia
Impuesto 88207,5
Dirección de Envío de la Factura Calle Beauchef Nro.1025,
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor APRO LTDA.
Razón Social COMERCIALIZADORA DE ART DE PROTECCION Y SEGURIDAD INDUSTRIAL MANQUEHUE
R.U.T. 86.887.200-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal APRO LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42132203
Guantes médicos de examen o para usos no quirúrgicos1UnidadCANTIDAD Y MEDIDAS REQUERIMIENTO 02 Botiquín equipado 100 personas Greenway. 04 Antiparra one clara. 20 Guante examen nitrilo desechable greenway CJ 100 Unidades T/L. 50 Buzo coverral G-ART. HX55 Blanco T/L. (INCLUIR LOGO DE CARABINEROS DE CHILE). 01 Mascara MSA R/Completo advantage 3230 N/P 10028997 T/L. 05 Gorro Clip acordeon celeste elasticado (CJ 100 Unidades). 05 Cubre calzado desechable corto azul (bolsa 50 pares). Ofertar conforme a términos de referencia adjuntos. CONFORME A COTIZACIÓN N°CO-002625. PLAZO DE ENTREGA: 10 DÍAS HÁBILES. GARANTÍA: 06 MESES CONFORME A LEY N°21.398. TELEFONO N°+56981744921. CORREO ELECTRONICO: BENJAMIN.BRAVO@APRO.CL. $ 464.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 464.250 $ 464.250
Total Neto $ 464.250
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 88.208
TOTAL OC $ 552.458


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.