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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5416-663-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
18-06-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Servicio de Producción Festival Artes ARC 2024 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Bienes o servicios para proyectos de investigación docencia o extensión
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE LA SERENA
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R.U.T. |
70.783.100-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Benavente Nº 980 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE LA SERENA
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R.U.T. |
70.783.100-6 |
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Dirección de Facturación |
Benavente Nº 980 |
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Comuna |
La Serena
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Impuesto |
957983,23 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Benavente Nº 980 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| Contacto Coordinación entrega de servicio | Contacto Coordinación Entrega Servicio Srta. Marta Abrel email mabrel@userena.cl fono 51-2204390 |
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Proveedor |
EL ATICO PRODUCCIONES SPA |
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Razón Social |
EL ATICO PRODUCCIONES SPA
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R.U.T. |
76.989.821-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
EL ATICO PRODUCCIONES SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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80141607
| Producción de eventos | 1 | Unidad Internacional | SERVICIO DE PRODUCCIÓN. | Contratación de Servicio de Producción Actividad Artesanía, según cotización N° DF3589. |
$ 5.042.017,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.042.017
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$ 5.042.017
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Total Neto
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$ 5.042.017
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 957.983
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$ 6.000.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.