Orden de Compra. Nº1057421-850-SE25 "CS - Servicios de Mantención Ambulancias HFC Laja -REQ:09,FOLIO:44.164,ITEM:2206002002,RES:434(CZS)"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057421-850-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-05-2025
Nombre de la Orden de Compra CS - Servicios de Mantención Ambulancias HFC Laja -REQ:09,FOLIO:44.164,ITEM:2206002002,RES:434(CZS)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057421-39-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA
R.U.T. 61.607.306-0
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1489
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA
R.U.T. 61.607.306-0
Dirección de Facturación AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA
Comuna Laja
Impuesto 414263,65
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor sociedad comercial bernasconi y ruiz ltda.
Razón Social SOC COMERCIAL BERNASCONI Y RUIZ LIMITADA
R.U.T. 77.284.040-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal sociedad comercial bernasconi y ruiz ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26111703
Baterías para vehículos1Unidad no definidaRECTIFICADOS DE DISCOS DELANTEROS (2), DISCOS DE FRENOS TRASEROS (2), JUEGO DE PASTILLAS DELANTERAS (1), JUEGO DE PASTILLAS TRASERAS (1), JUEGO DE ROTULAS ORIGINALES (1), JUEGO DE PLUMILLAS SILICONA BOSH (1).RECTIFICADOS DE DISCOS DELANTEROS (2), DISCOS DE FRENOS TRASEROS (2), JUEGO DE PASTILLAS DELANTERAS (1), JUEGO DE PASTILLAS TRASERAS (1), JUEGO DE ROTULAS ORIGINALES (1), JUEGO DE PLUMILLAS SILICONA BOSH (1). $ 1.850.335,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.850.335 $ 1.850.335
80111613
Mano de obra temporal1Unidad no definidaMANO DE OBRA TODO INCLUIDO GENERALMANO DE OBRA TODO INCLUIDO GENERAL $ 330.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 330.000 $ 330.000
Total Neto $ 2.180.335
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 414.264
TOTAL OC $ 2.594.599


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.