Orden de Compra. Nº2585-1856-AG24 "ADQ. MATERIALES DE DIFUSIÓN, DA N° 780/24, DPTO ASESORÍA TÉCNICA, DIDECO, JCHD, IMA DESDE2585-1633-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ARICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2585-1856-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-11-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQ. MATERIALES DE DIFUSIÓN, DA N° 780/24, DPTO ASESORÍA TÉCNICA, DIDECO, JCHD, IMA DESDE2585-1633-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FINANZAS IMA
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA
R.U.T. 69.010.100-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA
R.U.T. 69.010.100-9
Dirección de Facturación AV. RENATO ROCCA 1585 - Región de Arica y Parinacota
Comuna Arica
Impuesto 122550
Dirección de Envío de la Factura AV. RENATO ROCCA 1585 - Región de Arica y Parinacota
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 02-12-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor KI PRINT IQUIQUE
Razón Social LEYSLA DEL CARMEN BABAROVICH GARCÍA
R.U.T. 15.687.184-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal KI PRINT IQUIQUE
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82101507
Folletos y catálogos publicitarios, servicios de publicidad y distribución500UnidadTRÍPTICOS FULL COLOR, PAPEL COUCHE, 150 GR PLISADOS 20X28CMS IMPRESIÓN POR AMBOS LADOSTRÍPTICOS FULL COLOR, PAPEL COUCHE, 150 GR PLISADOS 20X28CMS IMPRESIÓN POR AMBOS LADOS $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 425.000 $ 425.000
55121727
Letreros1UnidadPENDÓN ROLLER, PAPEL SINTÉTICO, ACABADO MATE, FULL COLOR, IMPRESIÓN EN 1 CARA, 0,80 MTS DE ANCHO X 2,00 MTS DE ALTO CON ESTUCHEPENDÓN ROLLER, PAPEL SINTÉTICO, ACABADO MATE, FULL COLOR, IMPRESIÓN EN 1 CARA, 0,80 MTS DE ANCHO X 2,00 MTS DE ALTO CON ESTUCHE $ 70.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000
55121715
Banderas o accesorios10Metro LinealBANDERÍN TRIANGULAR, 30 x 15 CM, DE TELA GRUESA, CON LOGO, 10 MTS LINEALES, COLORES INTERCALADOS ( NARANJO, CALIPSO, MORADO)BANDERÍN TRIANGULAR, 30 x 15 CM, DE TELA GRUESA, CON LOGO, 10 MTS LINEALES, COLORES INTERCALADOS ( NARANJO, CALIPSO, MORADO) $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000
Total Neto $ 645.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 122.550
TOTAL OC $ 767.550


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.998.336-8 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 15.687.184-2 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.