Orden de Compra. Nº5110-147-SE25 "MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5110-147-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-05-2025
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3443-41-LP24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE
R.U.T. 69.210.500-1
Dirección de Unidad de Compra 18 DE SEPTIEMBRE Nº 254
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010001010 del sistema SUBVENCION MANTENIMI.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE
R.U.T. 69.210.500-1
Dirección de Facturación 18 DE SEPTIEMBRE Nº 254
Comuna Purranque
Impuesto 119375,29
Dirección de Envío de la Factura 18 DE SEPTIEMBRE Nº 254
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COVEPA SPA
Razón Social COVEPA SPA
R.U.T. 88.909.800-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COVEPA SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30181506
Urinarios1Unidad no definidaURINARIO CAMPUS BLANCO  $ 84.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.000 $ 84.000
30181504
Lavamanos2Unidad no definidaSALA DE BAÑO (WC-ESTANQUE, LAVAMANO, PEDESTAL Y GRIFERIA  $ 142.771,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 285.542 $ 285.542
46171503
Juegos de cerraduras1Unidad no definidaCERRADURA ELECTRICA CON CAJA METALICA  $ 113.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 113.400 $ 113.400
47121802
Removedores1Unidad no definidaWD- 40  $ 12.077,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.077 $ 12.077
31211502
Pinturas de base acuosa2Unidad no definidaESMALTE AL AGUA ANTIHONGOS, COLOR BLANCO  $ 32.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.722 $ 64.722
11162108
Tejido o tela de malla metálica1Unidad no definidaMALLA HEXAGONAL GALVANIZADA; ROLLO 50MTS X 80 CM. MEDIDAS 3/4" X 0,8 X 5 M.  $ 68.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.550 $ 68.550
Total Neto $ 628.291
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 119.375
TOTAL OC $ 747.666


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.