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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3958-145-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
15-05-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 3958-4-L124 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3958-4-L124 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Unidad de Educacion |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
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R.U.T. |
69.073.800-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Plaza General Bonilla 24 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
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R.U.T. |
69.073.800-7 |
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Dirección de Facturación |
Plaza General Bonilla 24 |
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Comuna |
Navidad
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Impuesto |
1007190 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Plaza General Bonilla 24 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
NICOLE EMILIA |
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Razón Social |
ISIMAR SPA
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R.U.T. |
76.654.077-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
NICOLE EMILIA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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71101705
| Bombeo o drenaje | 62 | Unidad | Servicio de succión, retiro y transporte de residuos acumulados en Fosas sépticas y cámaras. Ofertar valor por viaje. | lo ofertado corresponde por viaje del camión Limpia fosas.-
Valor Mas Impuestos.-
Como empresa y en forma de gratitud por los años que llevamos trabajando juntos. hemos realizados un descuento del 5% al valor viaje. |
$ 85.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.301.000
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$ 5.301.000
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Total Neto
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$ 5.301.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.007.190
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$ 6.308.190
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.