Orden de Compra. Nº1655-1021-AG25 "FOLIO 148+ 1655-214-COT25+AGM"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD METROPOLI CENTRAL DIRECCION DE ATENCION PRIMARIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1655-1021-AG25
Estado de la Orden de Compra Cancelada
Fecha de Envío 03-06-2025
Nombre de la Orden de Compra FOLIO 148+ 1655-214-COT25+AGM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas SE SOLICITA CANCELACION, DEBIDO A UN ERROR DE DIGITACION EN PRECIO, YA QUE LO QUE SE DEBIO MODIFICAR ERAN LAS CANTIDADES. ESTO SE CORRIGE CON OC 1655-1038-AG25
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Subdirección de Atención Primaria
Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLI CENTRAL DIRECCION DE ATENCION PRIMARIA
R.U.T. 61.608.605-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con presupuesto liberado correspondiente al folio de compromiso SIGFE: 2400
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLI CENTRAL DIRECCION DE ATENCION PRIMARIA
R.U.T. 61.608.605-7
Dirección de Facturación Merced N° 280 3 piso
Comuna Santiago
Impuesto 333796,75
Dirección de Envío de la Factura Merced N° 280 3 piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 04-06-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor La Fortuna Spa
Razón Social LA FORTUNA SPA
R.U.T. 77.639.445-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal La Fortuna Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202304
Jugos y néctar envasados800UnidadSKU: 88000018 JUGO LIQUIDO 1.5 LITRO, SABORES VARIADOS, A COORDINAR AL MOMENTO DEL DESPACHO, SE CONSIDERARAN AL MENOS 6 ENTREGAS DURANTE EL AÑO DADO EL CORTO VENCIMIENTO DEL PRODUCTOJUGO LIQUIDO 1.5 LITRO, SABORES VARIADOS NOTA: PRODUCTO DURA 6 MESES A VENCER (DE ACUERDO A COTIZACION PROVEDOR) $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 520.000 $ 520.000
50202304
Jugos y néctar envasados1195UnidadSKU: 88000018 JUGO LIQUIDO 1.5 LITRO, SIN AZUCAR, SABORES VARIADOS, A COORDINAR AL MOMENTO DEL DESPACHO, SE CONSIDERARAN AL MENOS 6 ENTREGAS DURANTE EL AÑO DADO EL CORTO VENCIMIENTO DEL PRODUCTOJUGO LIQUIDO 1.5 LITRO, SIN AZUCAR, SABORES VARIADOS NOTA: PRODUCTO DURA 6 MESES A VENCER (DE ACUERDO A COTIZACION PROVEDOR) $ 1.035,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.236.825 $ 1.236.825
Total Neto $ 1.756.825
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 333.797
TOTAL OC $ 2.090.622


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.