Orden de Compra. Nº1484-124-AG25 "MATERIALES CHILE PRESENTE. a compra ágil: 1484-140-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento Provincial de Educación Arauco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1484-124-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-09-2025
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES CHILE PRESENTE. a compra ágil: 1484-140-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Provincial Arauco
Razón Social Departamento Provincial de Educación Arauco
R.U.T. 60.902.054-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 353 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento Provincial de Educación Arauco
R.U.T. 60.902.054-7
Dirección de Facturación Saavedra Nº512, Lebu
Comuna Lebu
Impuesto 10875,6
Dirección de Envío de la Factura Saavedra Nº512, Lebu
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 25-09-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribuidora DANMARK
Razón Social DANMARK SPA
R.U.T. 77.869.534-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Distribuidora DANMARK
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121708
Marcadores20Unidad20 DESTACADORES DE TEXTOS, VARIADOS COLORES  $ 251,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.020 $ 5.020
60123001
Figuras de goma Eva20Sobre20 SOBRES DE LAMINAS DE GOMA EVA, DIFERENTES COLORES  $ 1.064,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.280 $ 21.280
14111610
Cartulina20Sobre20 SOBRES DE CARTULINAS, COLORES VARIADOS, DE 10 HOJAS DE 23.7 X 33 CM  $ 1.103,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.060 $ 22.060
60105704
Barras de pegamento libres de ácido20Tubo20 TUBOS DE PEGAMENTO 40 GR. SIMILAR STIX FIX  $ 444,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.880 $ 8.880
Total Neto $ 57.240
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.876
TOTAL OC $ 68.116


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.