Orden de Compra. Nº3328-1877-AG25 "ASB/SOLICITUD DE ADQUISICIÓN C.T.I. N°38/2025 ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE compra ágil: 3328-1108-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3328-1877-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-06-2025
Nombre de la Orden de Compra ASB/SOLICITUD DE ADQUISICIÓN C.T.I. N°38/2025 ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE compra ágil: 3328-1108-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Clinico " General Dr. Raúl Yazigi J."
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
R.U.T. 61.103.007-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 020064064101000044247022152208999000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Ley de Presupuesto 21.722 año 2025, según lo estipulado en glosa 05 partida del Ministerio de Def. Nac., Org. de Salud de la Fach. Las obligaciones devengadas, deberán ser pagados en un plazo que no podrá exceder a 45 días.
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
R.U.T. 61.103.007-K
Dirección de Facturación Avenida Las Condes Nº 8631
Comuna Las Condes
Impuesto 1097688,9
Dirección de Envío de la Factura Avenida Las Condes Nº 8631
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INTESIS
Razón Social GTD INTESIS S.A
R.U.T. 78.159.800-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal INTESIS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
83111801
Servicios de televisión por cable5MesSERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE $ 1.155.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.777.310 $ 5.777.310
Total Neto $ 5.777.310
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.097.689
TOTAL OC $ 6.874.999


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.