Orden de Compra. Nº1395-599-AG25 "Materiales de escritorio para Jornadas Familiar Fuertes del Servicio de Salud Coquimbo."
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD COQUIMBO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1395-599-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-05-2025
Nombre de la Orden de Compra Materiales de escritorio para Jornadas Familiar Fuertes del Servicio de Salud Coquimbo.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio de Salud Coquimbo
Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO
R.U.T. 61.606.400-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1841 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO
R.U.T. 61.606.400-2
Dirección de Facturación Avda. Francisco de Aguirre 795
Comuna La Serena
Impuesto 20914,82
Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco de Aguirre 795
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 26-05-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VICRACK
Razón Social GABRIEL EUGENIO QUILODRÁN GONZÁLEZ
R.U.T. 13.688.881-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal VICRACK
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60101103
Globos terráqueos electrónicos1BolsaBOLSA DE GLOBOS DE COLORES N° 9, DE 50 UNIDADES C/B  $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.650 $ 1.650
14111610
Cartulina3BlockBLOCK CARTULINA DE COLORES TRADICIONAL  $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.750 $ 3.750
44121707
Lápices de colores6CajaLAPICES DE 12 COLORES (DE PALO)  $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.940 $ 5.940
44121708
Marcadores6CajaLAPICES PLUMONES DE 12 COLORES.  $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.940 $ 11.940
31201509
Cinta adhesiva de nilon12UnidadCINTA ADHESIVA, TIPO SCOTCH.  $ 199,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.388 $ 2.388
31201510
Cinta adhesiva impregnada de resina8UnidadCINTA MASKING TAPE DE 3 CM.  $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.600 $ 11.600
31201509
Cinta adhesiva de nilon6UnidadCINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE  $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.700 $ 2.700
31201613
Adhesivo re-usable6UnidadPEGAMENTO EN BARRA MEDIANO  $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.700 $ 2.700
44121708
Marcadores12UnidadPLUMONES PERMANENTES COLOR AZUL  $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.680 $ 4.680
44121708
Marcadores12UnidadPLUMONES PERMANENTES COLOR NEGRO, PUNTA DELGADA, TIPO SHARPIE.  $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.400 $ 11.400
44121708
Marcadores12UnidadPLUMONES PERMANENTES COLOR VERDE  $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.680 $ 4.680
60121124
Papel kraft20PliegoPAPEL KRAFT  $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora1ResmaRESMA DE PAPEL MULTIPROPOSITO, BLANCA, TAMAÑO CARTA.  $ 3.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.650 $ 3.650
Total Neto $ 70.078
Descuento $ 0
Cargos $ 40.000
IVA  19  % $ 20.915
TOTAL OC $ 130.993


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 13.688.881-1 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.