Orden de Compra. Nº4535-28-AG25 "MATERIALES INFORMATICOS"
Recuerde que el responsable del pago es LICEO ISIDORA RAMOS DE GAJARDO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4535-28-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-05-2025
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES INFORMATICOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Liceo B-52
Razón Social LICEO ISIDORA RAMOS DE GAJARDO
R.U.T. 60.903.251-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204009 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social LICEO ISIDORA RAMOS DE GAJARDO
R.U.T. 60.903.251-0
Dirección de Facturación LUIS CRUZ MARTINEZ Nº93
Comuna Lebu
Impuesto 47101
Dirección de Envío de la Factura LUIS CRUZ MARTINEZ Nº93
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Market Pro SpA
Razón Social COMERCIALIZADORA MARKET PRO SPA
R.U.T. 77.748.289-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Market Pro SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43201803
Discos duros2UnidadCOFRE CASE CARCASA USB-C SSD M.2 NVMe USB 3.2 ALUMINIO 10GB/S COLOR GRIS  $ 15.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.400 $ 30.400
43201803
Discos duros2UnidadCASE COFRE UGREEN DISCO DURO SATA SSD/HDD 2.5" USB 3.0 CON LED  $ 10.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000
47121801
Plumeros1UnidadPLUMERO DE AIRE COMPRIMIDO LIMPIADOR DE TECLADOS.  $ 31.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.900 $ 31.900
43201803
Discos duros1UnidadUNIDAD DE ESTADO SÓLIDO KINGSTON SSD XS1000 EXTERNO 1TB USB 3.2 COLOR NEGRO  $ 86.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.900 $ 86.900
47131818
Limpiadores de aire6UnidadAIRE COMPRIMIDO PARA LIMPIEZA DE PC Y NOTEBOOK  $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.000 $ 33.000
27111701
Destornilladores1KitKIT DE DESTORNILLADORES DE PRECISIÓN 145 EN 1  $ 16.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.900 $ 16.900
46181504
Guantes protectores2ParGUANTES ANTIESTATICOS CON PULSERA Y CABLE  $ 8.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.800 $ 17.800
Total Neto $ 237.900
Descuento $ 0
Cargos $ 10.000
IVA  19  % $ 47.101
TOTAL OC $ 295.001


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.