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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3681-22-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
02-09-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Servicio Aseo Domiciliario, San Esteban, Agosto de 2025 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3681-24-LR22 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
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R.U.T. |
69.051.400-1 |
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Dirección de Facturación |
AVENIDA 26 DE DICIEMBRE 654 |
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Comuna |
San Esteban
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Impuesto |
9463772,89 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA 26 DE DICIEMBRE 654 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
aromos ltda. |
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Razón Social |
SERVICIOS GENERALES DE ASEOS AROMOS LIMITADA
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R.U.T. |
78.779.600-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
aromos ltda. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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76121501
| Recolección, destrucción, transformación o eliminación de basuras | 1 | Unidad | SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS Y ASIMILABLES, VEGETALES, ESCOMBROS, DE EMERGENCIAS; DE BARRIDO Y ASEO DE CALLES, ACERAS Y VEREDAS; DE LA COMUNA DE SAN ESTEBAN | VALOR NETO MENSUAL |
$ 47.389.627,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 47.389.627
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$ 47.389.627
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Total Neto
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$ 47.389.627
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 2.419.704
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IVA 19 %
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$ 9.463.773
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$ 59.273.104
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.