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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
975-184-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
23-04-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
REPUESTOS VEHICULO LRCX-22 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
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R.U.T. |
61.202.000-0 |
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Dirección de Facturación |
factura por SII a mop_dte@paperless.cl en formato XML unidad de pago 2110 RUT 61.202.000-0 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
9272 |
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Dirección de Envío de la Factura |
factura por SII a mop_dte@paperless.cl en formato XML unidad de pago 2110 RUT 61.202.000-0 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SOS FILTROS SPA |
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Razón Social |
DISTRIBUIDORA SOS FILTROS SPA
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R.U.T. |
76.808.344-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SOS FILTROS SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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25191513
| Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tie | 1 | Unidad | 1 filtro de aceite
1 filtro de aire
1 filtro de polen
1 filtro elemento petróleo
1 plumilla 19 metálica
1 plumilla 22 metálica | 1 filtro de aceite
1 filtro de aire
1 filtro de polen
1 filtro elemento petróleo
1 plumilla 19 metálica
1 plumilla 22 metálica |
$ 48.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 48.800
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$ 48.800
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Total Neto
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$ 48.800
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 9.272
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$ 58.072
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.