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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1079639-228-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
14-03-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA VEHÍCULO POLICIAL AP-2777 DE RETÉN DE CARABINEROS TEGUALDA. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
SECCIÓN COMPRAS ZONA DE CARABINEROS LOS LAGOS |
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Razón Social |
SECCIÓN COMPRAS X ZONA
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R.U.T. |
61.979.300-5 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SECCIÓN COMPRAS X ZONA
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R.U.T. |
61.979.300-5 |
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Dirección de Facturación |
SAN FRANCISCO N° 241 |
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Comuna |
Puerto Varas
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Impuesto |
31920 |
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Dirección de Envío de la Factura |
SAN FRANCISCO N° 241 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| PLAZO DE ENTREGA | 3 DÍAS HÁBILES. |
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Proveedor |
REPUESTOS MAX |
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Razón Social |
DONATILA VALENTINA SOTO GOWER
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R.U.T. |
9.234.440-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
REPUESTOS MAX |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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25101702
| Vehículos de policía | 1 | Unidad no definida | 1 JUEGO PASTILLAS DE FRENO
2 DISCOS DE FRENO DELANTEROS
1 FILTRO DE ACEITE
1 CORREA ACCESORIOS
1 FILTRO DE POLEN O DE CABINA
1 FILTRO DE COMBUSTIBLE (COMPLETO) | CONFORME A LO ESPECIFICADO POR EL COMPRADOR. |
$ 158.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 158.000
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$ 158.000
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Total Neto
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$ 158.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 10.000
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IVA 19 %
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$ 31.920
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$ 199.920
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.