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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1036-403-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
10-12-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA DE ARIDOS DEPRIF//1036-86-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
VIII Región - Oficina Regional del Bio-Bio |
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Razón Social |
CORP NACIONAL FORESTAL
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R.U.T. |
61.313.000-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CORP NACIONAL FORESTAL
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R.U.T. |
61.313.000-4 |
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Dirección de Facturación |
BARROS ARANA N°514 - 3°PISO - CONCEPCION |
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Comuna |
Concepción
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Impuesto |
1037400 |
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Dirección de Envío de la Factura |
BARROS ARANA N°514 - 3°PISO - CONCEPCION |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
aridos san jose de palco spa |
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Razón Social |
ARIDOS SAN JOSE DE PALCO SPA
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R.U.T. |
77.562.778-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
aridos san jose de palco spa |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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22101610
| Distribuidoras de áridos | 1 | Unidad no definida | materiales áridos para la Base de Brigada Miguel Bustos, según EETT adjuntas. | materiales áridos para la Base de Brigada Miguel Bustos, según EETT adjuntas. |
$ 5.460.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.460.000
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$ 5.460.000
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Total Neto
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$ 5.460.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.037.400
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$ 6.497.400
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.