|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1057049-22745-SE25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
15-09-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
CAPS RE N°2454 ID 1057049-259-LE24 PAC PROGRAMA INSUMOS SEPTIEMBRE 2025 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1057049-259-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
|
|
R.U.T. |
61.608.604-9 |
|
Dirección de Facturación |
Avenida Santa Rosa N° 1234 |
|
Comuna |
Santiago
|
|
Impuesto |
6080 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Santa Rosa N° 1234 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Drogueria Hofmann |
|
Razón Social |
DROGUERIA HOFMANN LIMITADA Y COMPANIA SOCIEDAD EN
|
|
R.U.T. |
92.288.000-k |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Drogueria Hofmann |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
42293603
| Sondas quirúrgicas | 20 | Unidad no definida | 922-4052 SONDA FOLEY SILICONA N 6 SILMAG REF. 4050-06 | SONFOL057 SONDA FOLEY 100% SILICONA 2 VÍAS 1,5-3CC N°06;MARCA: WELL LEAD ;FORMATO DE VENTA: CAJA X 10 UNIDADES WELL LEAD |
$ 1.600,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 32.000
|
$ 32.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 32.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 6.080
|
|
$ 38.080
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.