Orden de Compra. Nº3810-1284-SE24 "ADQUISICION COCTEL CEREMONIA ENTREGA MOVILES COMUN"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3810-1284-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-07-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION COCTEL CEREMONIA ENTREGA MOVILES COMUN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3810-24-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Pichilemu
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T. 69.091.200-7
Dirección de Unidad de Compra Ángel Gaete N°365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T. 69.091.200-7
Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365
Comuna Chépica
Impuesto 71014,4
Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 19-07-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Albahaca & Pimienta Banquetería
Razón Social JOSÉ MANUEL PEÑA GONZÁLEZ
R.U.T. 15.118.405-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Albahaca & Pimienta Banquetería
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201706
Café40UnidadCAFÉ GRANO MÁQUINA -UNIDAD,VIGENTE  $ 2.048,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.920 $ 81.920
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas60UnidadTORTA 3 LECHES PORCION -UNIDAD,VIGENTE  $ 2.048,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 122.880 $ 122.880
50202304
Jugos y néctar envasados30UnidadJUGO FRUTA NATURAL-UNIDAD,VIGENTE  $ 1.536,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.080 $ 46.080
50181903
Galletas simples saladas20UnidadSANDWICH MEDIANO JAMON SERRANO/QUESO/CREMA/TOMATE CHERRY  $ 2.048,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.960 $ 40.960
50181903
Galletas simples saladas20UnidadSANDWICH MEDIANO MECHADA QUESO  $ 2.048,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.960 $ 40.960
50181903
Galletas simples saladas20UnidadSANDWICH MEDIANO AVE/PIMENTON  $ 2.048,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.960 $ 40.960
Total Neto $ 373.760
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 71.014
TOTAL OC $ 444.774


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.