Orden de Compra. Nº2704-56-AG26 "sc 7053 Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2704-18-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DEL BIO BIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2704-56-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-01-2026
Nombre de la Orden de Compra sc 7053 Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2704-18-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Universidad del Bío-Bío - Campus Concepción
Razón Social UNIVERSIDAD DEL BIO BIO
R.U.T. 60.911.006-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2.2 material de Enseñanza Pregrado del sistema UBB CORPORATIVO .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DEL BIO BIO
R.U.T. 60.911.006-6
Dirección de Facturación Avenida Collao 1202
Comuna Concepción
Impuesto 52679,97
Dirección de Envío de la Factura Avenida Collao 1202
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
RECESOSe hace presente que la Universidad se encontrará con receso de verano a contar del 26 de enero al 28 de febrero de 2026
FACTURA Y DESPACHO

Se hace presente que las facturas deben ser enviadas al correo ubb-dte@tecnomanquehue.cl consultar con Dora González, correo dgonzalez@ubiobio.cl  el encargado de gestionar dichas facturas es el Sr. Luis Felipe González, correo lfgonzal@ubiobio.cl  (41 3111818)

Despachos de productos deben ser entregados a la bodega de la Universidad (Avenida Collao 1202, Concepción) en el siguiente horario:  lunes a  jueves de 9:00 a 12:30 y de 13:30 a 17:00 horas, viernes  de 9:00 a 12:30  y 13:30 a 16:00 hrs.  contacto : Laura Montecino   fono 41 3111223 o 41 3111550
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor C&S SpA
Razón Social COMERCIALIZADORA C & S SPA
R.U.T. 77.714.157-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal C&S SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41116105
Reactivos o soluciones químicos1UnidadR+ LIMONENO. revisar archivo. Al cotizar adjuntar especificacionesR+ LIMONENO. $ 92.421,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.421 $ 92.421
41116105
Reactivos o soluciones químicos1Unidad(R)-(+)-LIMONENO. revisar archivo. Al cotizar adjuntar especificaciones(R)-(+)-LIMONENO $ 92.421,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.421 $ 92.421
41116105
Reactivos o soluciones químicos1Unidad(S)-(?)-LIMONENO. revisar archivo. Al cotizar adjuntar especificaciones(S)-(?)-LIMONENO $ 92.421,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.421 $ 92.421
Total Neto $ 277.263
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 52.680
TOTAL OC $ 329.943


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.