Orden de Compra. Nº1430710-1417-SE25 "COMPRA SEMANAL N°09 Y 10 VERDURAS Y FRUTAS"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1430710-1417-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-03-2025
Nombre de la Orden de Compra COMPRA SEMANAL N°09 Y 10 VERDURAS Y FRUTAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2126-133-LP24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Economato
Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO
R.U.T. 61.606.403-7
Dirección de Unidad de Compra Avenida Videla 348
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3280
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO
R.U.T. 61.606.403-7
Dirección de Facturación Avenida Videla S/N Coquimbo
Comuna Coquimbo
Impuesto 665285
Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla S/N Coquimbo
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 07-03-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor 52482240
Razón Social OSCIEL DEL CARMEN VEGA nan
R.U.T. 5.248.224-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal 52482240
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50101538
Verduras frescas1Unidad no definidaA04-00411 PEDIDO SEMANAL N°09 FRUTAS Y VERDURAS (DEL 02 DE MARZO AL 08 DE MARZO)A04-0411 PEDIDO SEMANAL N°09 FRUTAS Y VERDURAS (DEL 02 DE MARZO AL 08 DE MARZO) $ 1.844.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.844.500 $ 1.844.500
50101538
Verduras frescas1Unidad no definidaA04-00411 PEDIDO SEMANAL N°10 FRUTAS Y VERDURAS (DEL 09 DE MARZO AL 15 DE MARZO)A04-0411 PEDIDO SEMANAL N°10 FRUTAS Y VERDURAS (DEL 09 DE MARZO AL 15 DE MARZO) $ 1.657.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.657.000 $ 1.657.000
Total Neto $ 3.501.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 665.285
TOTAL OC $ 4.166.785


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.