Orden de Compra. Nº3193-169-AG25 "3193-213-COT25, REPARACION ALERO TECHO C.P. CONSTITUCIÓN"
Recuerde que el responsable del pago es GOBERNACION MARITIMA DE TALCAHUANO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3193-169-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-05-2025
Nombre de la Orden de Compra 3193-213-COT25, REPARACION ALERO TECHO C.P. CONSTITUCIÓN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE TALCAHUANO
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE TALCAHUANO
R.U.T. 61.102.102-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22069990237254 del sistema cguplus.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE TALCAHUANO
R.U.T. 61.102.102-K
Dirección de Facturación ALMIRANTE VILLARROEL N°107
Comuna Talcahuano
Impuesto 71630
Dirección de Envío de la Factura ALMIRANTE VILLARROEL N°107
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 13-05-2025
TítuloDescripción
FACTURACIÓN ENVIAR COPIA DE FACTURA AL CORREO ISAEZ@DGTM.CL

AT. IGNACIO SÁEZ SÁEZ
JEFE DEPTO. LOGÍSTICO Y SERVICIOS
DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIOCOORDINAR TRABAJOS CON C2 L.(Mn.) V. FAÚNDEZ J. 
AL FONO 71-2671307.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MANTENCIONES AVILA SPA
Razón Social MANTENCIONES AVILA SPA
R.U.T. 77.201.482-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MANTENCIONES AVILA SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72101903
Carpintería o chapistería de acabados1UnidadREPARACIÓN ALERO TECHO EDIFICIO PRINCIPAL DE LA CAPITANÍA DE PUERTO DE CONSTITUCIÓN, SEGÚN EE.TT. Y CONDICIONES PARA OFERTAR, ADJUNTAS.REPARACIÓN ALERO TECHO EDIFICIO PRINCIPAL DE LA CAPITANÍA DE PUERTO DE CONSTITUCIÓN, SEGÚN EE.TT. Y CONDICIONES PARA OFERTAR, ADJUNTAS. $ 377.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 377.000 $ 377.000
Total Neto $ 377.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 71.630
TOTAL OC $ 448.630


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 8.624.743-7 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 16.090.410-0 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 16.090.410-0 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.